車費怎么報銷
精選回答
車費報銷流程:
填制報銷申請單-部門負責人審批、確認簽字-財務主管審核-公司總經(jīng)理審批-出納復核并履行付款。
會計分錄:
借:管理費用-差旅費
貸:庫存現(xiàn)金
差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度,規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。
出納工作流程主要分為:
嚴格審核有關(guān)原始憑證,據(jù)以編制收、付款憑證;
根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
隨時查詢銀行存款余額,銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,對于未達賬款要及時查詢,月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符;
負責工資和獎金的核算或?qū)徍恕l(fā)放。
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