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大連市財政局關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告質(zhì)量檢查工作的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別:內(nèi)控政策
文      號:大財會[2018]619號
頒發(fā)日期:2018-06-11
地   區(qū):大連
行   業(yè):全行業(yè)
時效性:有效

各市直行政事業(yè)單位、各區(qū)市縣(先導(dǎo)區(qū))財政局:

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)>的通知》(財會[2017]1號)、《關(guān)于印發(fā)2018年度財政重點(diǎn)監(jiān)督檢查計劃的通知》(大財監(jiān)[2018]301號)、《大連市財政局關(guān)于做好2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(大財會[2018]180號)等文件要求,市財政局將于2018年6月至8月開展市直行政事業(yè)單位2017年度內(nèi)部控制報告質(zhì)量檢查工作,請各市直行政事業(yè)單位按照內(nèi)控報告質(zhì)量檢查工作方案(詳見附件)的相關(guān)要求,做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)配合工作。

各區(qū)市縣(先導(dǎo)區(qū))財政局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作,積極開展本縣區(qū)內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結(jié)果的應(yīng)用工作,指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位內(nèi)部控制有關(guān)問題的整改,推動所屬單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。

大連市財政局

2018年6月11日

大連市市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告質(zhì)量檢查工作方案

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)>的通知》(財會[2017]1號)、《關(guān)于印發(fā)2018年度財政重點(diǎn)監(jiān)督檢查計劃的通知》(大財監(jiān)[2018]301號)、《大連市財政局關(guān)于做好2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(大財會[2018]180號)等文件要求,結(jié)合大連市行政事業(yè)單位實(shí)際,特制定市直行政事業(yè)單位2017年度內(nèi)部控制報告質(zhì)量檢查工作方案。

一、檢查目的

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告,是根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》要求,各單位按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制,對單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行全面評價的報告。通過對市直行政事業(yè)單位2017年度內(nèi)部控制評級報告的質(zhì)量檢查,可對各單位填報內(nèi)容的客觀性和真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)前存在的不足和薄弱環(huán)節(jié),推動各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

二、主要內(nèi)容

(一)總體原則和組織方式

總體原則:建立和實(shí)施內(nèi)部控制,是黨的十八屆四中全會提出的明確要求,是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化和依法治國的重要舉措,是行政事業(yè)單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段。在我市行政事業(yè)單位全面推行內(nèi)部控制建設(shè)及其質(zhì)量檢查工作,不僅有利于推動我市財政體制改革,規(guī)范財政資金管理,而且有利于提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,提高資金使用效益。

組織方式:檢查工作由市財政局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,檢查中根據(jù)工作需要聘請會計師事務(wù)所人員參與檢查,對全市市直單位的內(nèi)部控制報告質(zhì)量開展復(fù)核檢查。

(二)檢查內(nèi)容

具體的檢查內(nèi)容主要包括市直行政事業(yè)單位2017年度內(nèi)部控制報告的填報內(nèi)容及其附屬證明材料。

(三)檢查方式

采用報告審查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合的檢查方式對各單位內(nèi)部控制建設(shè)情況進(jìn)行綜合評價。

(四)檢查步驟和時間安排

檢查步驟:一是借助內(nèi)部控制報告填報軟件開展報告審查,確定現(xiàn)場檢查內(nèi)容(2018年6月);二是通知各相關(guān)單位,集中報送備檢材料并開展現(xiàn)場檢查(2018年6—7月);三是分析匯總檢查結(jié)果,與各單位確認(rèn)后限期整改(2018年8月)。

(五)檢查依據(jù)

實(shí)施檢查的政策依據(jù):《預(yù)算法》、《會計法》、財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會[2012]21號)、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會[2015]24號) 、《關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)>的通知》(財會[2017]1號)以及《關(guān)于印發(fā)2018年度財政重點(diǎn)監(jiān)督檢查計劃的通知》(大財監(jiān)[2018]301號)、《大連市財政局關(guān)于做好2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(大財會[2018]180號)等文件。

三、工作要求

為嚴(yán)格工作紀(jì)律,提高工作效率,確保按時、保質(zhì)、保量地完成從此工作任務(wù),提出以下幾點(diǎn)工作要求:

(一)被檢查單位

1.統(tǒng)一思想認(rèn)識,高度重視內(nèi)部控制專項(xiàng)復(fù)核檢查對提升內(nèi)部管理水平的重要意義。

2.成立(臨時)組織機(jī)構(gòu),指定專人配合復(fù)核檢查工作。

3.建立工作制度,確保復(fù)核檢查期間配合人員及時到位。

4.及時提供資料,確保填報相關(guān)材料的完整準(zhǔn)確,內(nèi)容包括反映內(nèi)控評級標(biāo)準(zhǔn)和報告的工作方案、會議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、流程圖、內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告、內(nèi)部控制培訓(xùn)資料、2017年度單位內(nèi)控報告及附件、反映內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的相關(guān)材料等。

5.積極開展自查,及時整改復(fù)核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

6.對檢查組成員與被檢查單位存在利害關(guān)系影響檢查公正性及檢查組成員違反廉政規(guī)定等進(jìn)行監(jiān)督。

(二)檢查小組

1.檢查組成員要密切配合協(xié)調(diào),確保日常檢查工作有序、高效推進(jìn)。會計師事務(wù)所人員實(shí)行集中辦公制度,嚴(yán)格履行請假程序。

2.提高服務(wù)意識,實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。公平、公正開展復(fù)核檢查工作,不接受任何單位的吃請,接聽電話或回答問題的態(tài)度要熱情,解答要及時,跟蹤要到位,反饋要迅速。

3.重大問題必須及時匯報。建立重大事項(xiàng)報告制度和檢查工作進(jìn)度通報制度,各組在工作中若遇到或發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng),須在第一時間由本組牽頭人向市財政局領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.保持聯(lián)系渠道暢通。各檢查組成員須保持手機(jī)24小時開機(jī),確保聯(lián)系暢通。

5.嚴(yán)格保密紀(jì)律。所有工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家和審計署有關(guān)保密規(guī)定,保守檢查過程中掌握的保密信息或商業(yè)秘密,使用專用計算機(jī)、專用移動存儲介質(zhì),不得以任何形式對外泄密,不得以任何形式對外宣傳,不準(zhǔn)接受任何形式的采訪。